为加强和规范公司内部控制管理,提高执行力和管理效率,2023年9月21日至10月10日,董事会秘书钟飞跃带领审计部与三大中心和五个职能部门的分管领导、部门负责人及内控专员共同商讨内控制度修编事宜。
本次内控制度修编管理目的是要求各职能部门修编本部门职责及组织架构,对所涉及的业务范围制度流程根据业务模块进行精简、整合;逐条落实,修改和完善相关文件,并对公司内控制度合规性与执行状况、流程动态执行情况进行系统化调整。修编整合后的制度要与体系文件统一,保证运行顺畅、高效,流程无断链,以促进公司可持续发展,增强企业竞争力,保障公司经营战略目标的实现,完善公司内部控制管理。